质量成熟度模型(V2.0)目录
一、 质量成熟度模型使用说明 ………………………………………1—3页
二、 质量成熟度模型等级综述 …………………………………………. 4页
三、 品质检验级过程及评价指标 ……………………………………5—6页
四、 品质管制级过程及评价指标……………………………………. 7—9页
五、 品质保证级过程及评价指标 …………………………………10—12页
六、 品质卓越级过程及评价指标 ………………………………… 13—14页
七、 检查表(质量体系、采购、研发、制造、服务、最高管理层)…..………. 15—21页
八、 持续改善模块QMM评价手册…………………………………22—30页
九、 关于QMM模型的Q&A ……………………………………… 31—32页
一、质量成熟度模型使用说明
质量成熟度模型试图为相关部门评价质量管理水平提供一个工具,用以识别相关部门质量管理现状,找出质量改进的方向。
此模型适用于对硬件产品相关部门进行质量管理水平评估;
1. 名词解释:
1.1 QMM: Quality Maturity Model,质量成熟度模型的英文缩写;
1.2 相关部门:实施质量成熟度评价的部门,如事业部、制造厂、客服、总裁室等;
1.3 评价变量:某一过程在某个等级下检查条款的实际得分之和与相应最高分的比值;
1.4 质量特征:对质量管理关键过程进行描述,阐述质量系统在相关方面应具有的表现、目标等;
1.5 关键活动:实现质量特征所必须的质量活动。
1.6 关键能力:实施关键活动所必须的前提条件。
1.7 []:补充说明或举例说明方括号前内容的含义;
2. 评价原则:
2.1自评客观性原则:目的是让事业部清楚的了解质量管理现状,找出质量改进方向;是让事业部清楚了解质量管理现状,找出质量改进方向,在自评时要以事业部业务实际为基础,实事求是,力求能真实的反映业务的实际情况。
2.2专家评审原则:专家评审主要评审年度提升条款和提升模块的提升程度以及提升分析的合理性,对于此部分的条款进行评估并根据评价结果的情况最终确定年度QMM评级。
2. 3结论局限原则:质量成熟度评价结论不应作为判断有关部门或个人质量工作优劣的依据,只能作为质
量改进的依据;
3. 评价方法:
3.1 质量成熟度分品质检验级(QI)、品质管制级(QC)、品质保证级(QA)、品质卓越级(QM)四个主级别,及准QI级、准QC级、准QA级、准QM级四个辅助级别,共八个等级。
3.2 每个等级由低到高分配1~8的等级分,即准QI级1分,QI级2分,准QC级3分,QC级4分,准QA级5分,QA级6分,准QM级7分,QM级8分。
3.3 依据检查表对质量管理的实际业务进行评分。
3.3.1 评分从1到5分为五个级别,可以评0.5分:
差——1分;不明显——2分;一般——3分;好—— 4分;显著——5分;
下面从系统要求、执行情况、成果三个方面进一步阐述五个级别分的含义。
——每一个条款的评价要从系统要求、执行情况、成果从三个维度进行考量。
——对于单一性的问题如“有没有”这类的问题从一个维度进行考量就可以。
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级别 |
评分 |
系统要求(说) |
执行情况(做) |
成果(做的结果) |
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差 |
1 |
l 无系统/程序要求,或系统/程序初步开始确定;
l 管理阶层开始具有管理需要的认识; |
l 没执行,或零碎的执行;
l 在个别业务区域内展开; |
l 无成果,或零星的成果;有个别证据;
l 未实现或部分实现系统要求/质量目标; |
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不明显 |
2 |
l 系统/程序已确定;
l 管理阶层给予广泛但不完全的支持; |
l 经常出现未按要求执行的情况;
l 在某些主要的业务区域内展开; |
l 在展开的区域内有确定性的成果,但成果的一致性比较差;
l 主要的系统要求/质量目标得到实现; |
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一般 |
3 |
l 健全的系统/程序;
l 某些管理层十分积极主动; |
l 系统关键环节偶尔出现未按要求执行的情况;
l 在大部分主要的业务区域展开; |
l 在主要区域获得确定性且可测量的成果;
l 绝大部分的系统要求/质量目标得到实现; |
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好 |
4 |
l 具有精致化、改良、更新的能力,良好的、经证明的系统/程序;
l 大部分管理阶层均十分积极主动;获得全部管理阶层的完全支持; |
l 从没发生系统关键环节从没发生未按要求执行的情况;
l 在主要的业务区域内普遍展开; |
l 显示出确定性和持续性的成果;
l 所有的系统要求/质量目标都已实现; |
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显著 |
5 |
l 超越常规的创新系统/程序;
l 管理阶层具有热诚的领导力;认识到公司以外的状况; |
l 无论在内部或外部的所有主要业务范围内具有普遍性及一致性; |
l 显示出确定性和持续性的成果;
l 超越系统要求/质量目标的成果;
l 成为其他部门/公司的楷模; |
3.4 结合检查表的得分情况,对每个关键过程进行等级评估。
3.4.1 某过程在QI、QC、QA、QM四个等级下的评价变量分别设为I、C、A、M;
3.4.2 若I≤0.4,则过程属于准QI级;若0.4≤I≤0.8,则过程属于QI级;若0.8≤I,C≤ 0.4,则过程属于准QC级;若0.8≤I,0.4≤C≤0.8,则过程属于QC级。。。。。。以此类推。
3.5 在确定过程等级的基础上确定综合等级。
3.5.1 过程等级确定后,会得到相应的等级分,计算所有评估过程等级分的平均分,四舍五入后即为综合等级分,对照3.2即可确定综合等级。
二、质量成熟度模型等级综述
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四个等级 |
等级描述 |
品质观念 |
参考指标 |
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品质检验级
(QI) |
保证质量的主要方式是事后检验,成品里挑次品,质量功能与其他功能分离。最终产品容易出现重大缺陷。工艺、服务和设计质量甚至都未经检测,研究开发工作同生产几乎相互完全脱节。 |
品质是检验出来的 |
其百万件产品废品率约为4800件,次品率超过5%,返工率超过3% |
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品质管制级(QC) |
质量目标主要通过生产部门实现。开始检测工艺过程的稳定性,服务质量已经明确,但设计质量的测定标准还没有确定。 |
品质是制造出来的 |
百万件产品废品量为900件,次品率和返工率分别为3.1%和2.7% |
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品质保证级
(QA) |
意识到产品设计和生产工艺相互影响,更关注产品的设计,并以顾客为导向。 |
品质是设计出来的 |
百万件产品废品量为300件,次品率与返工率为1.5%和1.7% |
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品质卓越级
(QM) |
每一名成员都意识到质量对于企业成功的重要性,都在寻求提高质量的途径,外部客户成为工作中心,最大限度地优化从供应商到客户过程中所有重要程序。 |
全面质量管理 |
百万件产品废品量低于100件,次品率与返工率都低于0.8%,生产过程极为稳定 |
备注:持续改善部分的关键特征另见《持续改善机制质量成熟度(QMM)评价手册》V1。0
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质量体系 |
质量特征 |
作业过程可重复,某些重点工序有工作指引但没有针对流程的程序文件;人的因素对质量的影响很大(比如,感官性检验); |
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评价指标 |
关键能力:
1. 文件体系:无
2. 管理职责:具有定义职责、权限、分工的能力;具有就质量问题实施有效沟通的能力;
3. 资源管理:具有满足生产需要的设备[生产设备、测量设备],具有满足需要的人力资源;
4. 测量、分析和改进:无
关键活动:
1. 文件体系:没有文件控制体系,在产品实现过程中只有部分环节有零散的文件、记录;
2. 管理职责:职责权限分工明确,分解落实到位,能够定期召开沟通会议处理问题。
3. 资源管理:设备得到调校、维护;有基本的技能培训,有相关记录;
4. 测量、分析和改进:对检验数据有收集、记录。 |
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采购 |
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